COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2016 COME DA CONVENZIONE DI CASSA
800,00
800,00
19/12/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (00043260140) BANCA POPOLARE DI MILANO - TESORIERE (00715120150) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
fattura n. 570/PA del 28/09/2016 USCITA DIDATTICA AL S. MONTE CL. 2 SC. PELLICO
200,00
200,00
18/10/2016 19/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: G.L.C. AUTOSTRASPORTI (00241320126) AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124) CASTANO TURISMO (01920080122) ALPI BUS (02087140121) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. V3-9978 del 29/04/2016 materiale F.C. SC. BOSCO
408,25
408,25
11/05/2016 11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
parcella n. 3 E del 27/04/2016 CONTRATTO SORVEGLIANZA SANITARIA
fattura n. 2016PA0002952 del 29/02/2016 RINNOVO DOMINI
24,66
59,32
29/03/2016 29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. 500023 del 06/06/2016 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LECCO - CL. 5 SC. PASCOLI DEL 06-07 GIUGNO 2016
3.723,00
3.585,00
22/08/2016 22/08/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ZAINETTO VERDE (01753050507) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 53 /PA del 30/04/2016 USCITA DIDATTICA A ORIGGIO SC. CANZIANI
fattura n. n. 00314/12/2016 del 04/05/2016 GITA ISOLA D'ELBA 4/6 MAGGIO CL. 2 SC. PELLICO
12.470,00
12.470,00
11/05/2016 11/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ZAINETTO VERDE (01753050507) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) CASTANO TURISMO (01920080122) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. FATT67E del 26/04/2016 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE SC. PELLICO P02
570,00
570,00
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
fattura n. 777/PA del 31/03/2016 MATERIALE DI PULIZIA SC. PASCOLI
335,05
335,05
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGRIS S.p.A. (01627080169) Aggiudicatari: MAGRIS S.p.A. (01627080169)
fattura n. 80 del 08/02/2016 assistenza informatica
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. n. 00283/12/2016 del 21/04/2016 GITA UMBRIA-MARCHE CL. 3 SC. PELLICO
9.292,00
9.240,00
27/04/2016 27/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ZAINETTO VERDE (01753050507) MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. 2 del 02/06/2016 ATTIVITA' PROGETTO TUTTI ALL'OPERA SC. PASCOLI
fattura n. 40590 del 21/03/2016 Robot per sc. Pellico P73
1.556,00
1.556,00
13/04/2016 13/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 - AREA LOG. TER. LOMBARDIA - INC. CONTO CONTRATTUALE N. 30074688
103,17
103,17
17/02/2016 17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 3/E del 29/02/2016 per abstract - locandine e pieghevoli Info Day
250,00
250,00
22/03/2016 22/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 120 del 16/03/2016 Canoni EOLO
314,20
314,20
29/03/2016 29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 00149/16 del 21/01/2016
150,00
150,00
17/02/2016 17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
fattura n. 1/FE del 20/04/2016 corso di pattinaggio cl. 3 sc. Pellico
1.042,62
1.042,62
28/04/2016 28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128) Aggiudicatari: VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
fattura n. 1/PA del 21/04/2016 SALDO CONTRATTO PER SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 15-16
fattura n. 1 del 23/02/2016 CORSO DI SCI MOTTARONE P01
8.383,00
8.383,00
26/02/2016 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031) Aggiudicatari: SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
fattura n. 28 del 30/01/2016 noleggio autobus per Mottarone
1.475,00
1.475,00
17/02/2016 17/02/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: G.L.C. GIULIANI & LAUDI (00241320126) AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) AUTOSERVIZI BETTONI (00647400126) MORANDI srl (00685110124) ALPI BUS (02087140121) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
fattura n. V3-7090 del 31/03/2016 MATERIALE f.c. sc. Inf. Ronchetto Fè
250,98
251,31
13/04/2016 13/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 22_16 del 28/07/2016 1° ACCONTO CONTRATTO RSPP
1.400,00
700,00
22/08/2016 22/08/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NEW AGE ECOLOGIA s.r.l (02420390136) SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
fattura n. 8716084011 del 07/04/2016 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016
1.000,00
610,86
13/04/2016 13/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 2 del 07/01/2016 PACCHETTO PLATINUM + SEGRETERIA DIGITALE AXIOS
2.000,00
2.120,00
19/01/2016 19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 19/pa del 29/02/2016 per Avast antivirus Segreteria
159,90
159,90
10/03/2016 10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883) Aggiudicatari: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
fattura n. 1/PA del 05/06/2016 CORSI DI MUSICA PASCOLI E PELLICO
fattura n. 41 del 16/06/2016 CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI
2.310,00
2.310,00
20/06/2016 20/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (01293350128) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 8B00031571 del 12/01/2016 linea fax conto telecom 1°BM '16
189,32
61,30
19/01/2016 19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. FATTPA 17_15 del 08/07/2015 contratto RSPP
700,00
700,00
17/02/2016 17/02/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NEW AGE ECOLOGIA (02420390136) SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
fattura n. 115 del 11/03/2016 telebackup anno 2016
290,00
290,00
29/03/2016 29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 500021 del 19/05/2016 GITA IN LIGURIA 19-20 MAGGIO SC. CANZIANI
2.912,00
2.530,00
18/07/2016 18/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ZAINETTO VERDE (01753050507) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 179/PA del 31/03/2016 ACQUISTO TONER
231,00
231,00
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 11 del 31/05/2016 CORSO PREPARATORIO CERTIFICAZIONE KET SC. PELLICO (P02)
880,00
836,00
11/07/2016 11/07/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ENGLISH LANGUAGE CENTRE (00721230126) THE BRITISH COLLEGE (01293350128) CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. S00004 del 08/06/2016 per materiale F.C. sc. Canziani
152,32
152,32
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRICOLA DEL LAGO (01876110154) Aggiudicatari: AGRICOLA DEL LAGO (01876110154)
fattura n. V3-13731 del 28/07/2016 MATERIALE DI F.C. PER PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (P10)
700,57
694,71
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" A.S. 2016-'17
110,00
110,00
18/10/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
fattura n. 3228/PA/2016 del 05/07/2016 PER ACQUISTO N. 3 TABLET PER AL. DIS. (P10)
384,27
384,27
11/07/2016 11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
fattura n. 201 del 08/07/2016 CANONI ADSL EOLO
314,20
314,20
12/07/2016 12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 1294/2016 del 29/11/2016 RINNOVO LICENZE AVIRA LABORATORIO INFORMATICA SC. PICCINELLI DI BRINZIO P51
120,00
120,00
02/12/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 1875/2016 del 01/07/2016 per acquisto P.C. aule sc. Pellico
2.405,00
2.405,00
18/07/2016 18/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (02048930206)
fattura n. V3-10526 del 06/05/2016 materiale di f.c. per sc. dell'infanzia Dalla Chiesa
654,09
654,09
23/05/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 20164E13522 del 16/04/2016 VOL. "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" - BERGANTINI
60,00
60,00
11/05/2016 11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 925/2016 del 30/08/2016FORNITURE MATERIALE E INSTALLAZIONE IMPIANI PON FESR WI FI PROGETTO PON
11.150,99
11.150,99
26/09/2016 26/09/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 237 del 19/10/2016 canoni Eolo adsl plessi
314,20
314,20
10/11/2016 10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 8B00749912 del 08/07/2016 ADSL SEGRETERIA
198,56
198,56
19/07/2016 19/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 4/FE del 18/11/2016 per corsi di nuoto cl. 1 e 2 sc. Pellico
3.881,15
3.881,15
21/11/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPY SPORT TEAM (02807940123) Aggiudicatari: HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
fattura n. n. 00375/12/2016 del 17/11/2016 acconto gita in Andalusia cl. 3 sc. Pellico
23.074,00
10.200,00
18/11/2016 18/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ITALIA ROOM (05733540487) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. 2PA del 23/11/2016 saldo Progetto Orto sinergico sc. Pellico
1.700,00
1.700,00
28/11/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I MIRTILLI S.r.l. (03220630127) Aggiudicatari: I MIRTILLI S.r.l. (03220630127)
fattura n. 20164E24750 del 19/07/2016 targhe PON
177,00
177,00
22/08/2016 22/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20164E30644 del 20/09/2016 PER REGISTRI DI CLASSE E TONER
146,56
146,56
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 000307/PA del 30/09/2016 libretti sc. Pellico
660,00
660,00
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
fattura n. 500024 del 15/09/2016 viaggio d'istruzione a Cattolica Cl. 1 sc. Pellico
4.605,50
4.605,50
18/11/2016 18/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ANTESIGNUM TOURS (03935520407) MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 20164E20464 del 01/06/2016 per MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA
270,43
270,43
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 472/2016 del 21/04/2016 LICENZE AVIRA LABORATORIO PELLICO
90,00
90,00
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 07 del 20/05/2016 per n. 50 spilline Pellicanto
82,00
82,00
24/05/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AVCT ZAMBERLETTI S. DI CRISTINA TERRA E C. SAS (03032600128) Aggiudicatari: AVCT ZAMBERLETTI S. DI CRISTINA TERRA E C. SAS (03032600128)
fattura n. 8B01203199 del 09/11/2016 canone Telecom 6°bm
80,58
80,58
21/11/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 20164E22320 del 15/06/2016 materiale sanitario e di pulizia
367,16
367,16
28/06/2016 28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20164E19003 del 24/05/2016
189,35
189,35
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 8B00521617 del 09/05/2016 canone Telecom segreteria
198,61
198,61
23/05/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 927/2016 del 30/08/2016 N. 2 NOTEBOOK TOSHIBA L50 I3 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON
810,00
810,00
26/09/2016 26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 8B00972638 del 08/09/2016 SALDO CONTO TELECOM 5° BM 2016 PER ADSL SEGRETERIA - 2^ LINEA
198,75
198,75
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. V3-12799 del 17/06/2016 MATERIALE F.C.SC. INF. VANINI E PICCINELLI
162,79
162,79
28/06/2016 28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 261/16 del 17/08/2016 PER ACQUISTO MIXER E CASSE + ACCESSORI
1.095,09
1.095,07
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCIANO ANDREA S.N.C. (01557450127) Aggiudicatari: LUCIANO ANDREA S.N.C. (01557450127)
fattura n. V3-16059 del 30/09/2016 MATERIALE F.C. SC. PASCOLI (P43)
181,27
181,28
18/10/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 15/E del 07/09/2016
50,00
50,00
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 20164E24931 del 20/07/2016 PER REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE
224,00
224,00
22/08/2016 22/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 001283/002 del 28/11/2016 TONER STAMPANTI SOST. E AULA INFORMATICA PELLICO
212,00
212,00
02/12/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO srl (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO srl (00614130128)
fattura n. 926/2016 del 30/08/2016 corso di addestramento uso attrezzature PON
295,00
295,00
26/09/2016 26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 565 del 31/10/2016 uscita didattica a Lonate P.lo cl. 4 sc. Pascoli
200,00
200,00
10/11/2016 10/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124) CASTANO TURISMO (01920080122) ALPI BUS (02087140121) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015-'16
18.306,00
5.734,80
10/11/2016 10/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AIG EUROPE AG.BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) NATIONALE SUISSE SPA (01462690155) CARIGE ASSICURAZIONI SPA (01677750158) B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. (02266360599) AB-International Srl-GmbH (02899030213) ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) tIIENER STADTISCeE VERSICeERUNG AG (12830730151) Aggiudicatari: B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. (02266360599) AB-International Srl-GmbH (02899030213)
fattura n. 22/B del 30/09/2016 MATERIALE F.C. SC. PELLICO PER DOC. DI TECNOLOGIA
35,49
35,51
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BELGO (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BELGO (00674540125)
fattura n. 537 del 30/09/2016 uscita didattica ad Omegna c. Bosco
fattura n. 176 del 01/06/2016 corso SCRATCH JR PER SCUOLE CANZIANI E BOSCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS +
840,00
840,00
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 3/723 del 30/06/2016 acquisto elevatore per al dis. (P10)
510,00
510,00
12/07/2016 12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE (12875140159) Aggiudicatari: CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE (12875140159)
fattura n. 140/PA del 24/06/2016 SOFTWARE AL DIS. SC. PICCINELLI DI BRINZIO P10
154,00
154,00
11/07/2016 11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
fattura n. 368/PA del 29/04/2016 NOLEGGIO AUTOBUS PER GARE SPORTIVE
125,49
125,59
11/05/2016 11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. 006/000043 del 10/10/2016 FORNITURA LIBRI PER COMODATO D'USO ALUNNI SC. MEDIA
403,07
491,74
18/10/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: VEGA SRL (02702470960)
fattura n. V3-15176 del 22/09/2016 materiale F.C. SC. PRIMARIA PASCOLI CL. 5
653,71
661,34
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 34/PA del 18/07/2016 per acquisto n. 5 licenze Windows 10 pro per PC SC. PELLICO
385,00
385,00
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Globaltech Srls (03253980837) Aggiudicatari: Globaltech Srls (03253980837)
fattura n. 20164E23185 del 27/06/2016 materiale F.C. SC. CANZIANI
791,11
791,11
11/07/2016 11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 309 del 08/07/2016 PER ACQUISTO N. 10 TABLET PER SC. CANZIANI -
1.678,70
1.678,70
12/07/2016 12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 151 del 13/05/2016 canoni Adsl - Eolo plessi vari
314,18
314,20
23/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. V3-12800 del 17/06/2016 materiale F.C. SC. INF. RONCHETTO FE'
244,65
244,65
28/06/2016 28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 7/E del 25/05/2016 manifesti e etichette P.O.N.
55,00
55,00
20/06/2016 20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.